Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoMEDICO CLINICO GERAL 24H QUARTA-FEIRAPrestacao de servicos medicos na area de clinica geral na unidade hospitalar do Hospital Municipal Divino Espirito, em regime de plantao presencial de 24 h e atendimento a urgencias e emergencias, consultas e demandas espontaneas e pequenas cirurgias, com inicio as 07h00 da QUARTA-FEIRA e termino as 07h00 da QUINTA-FEIRA.4,0000R$ 2.630,00R$ 10.520,00
ServicoMEDICO CLINICO GERAL 24H SEXTA-FEIRAPrestacao de servicos medicos na area de clinica geral na unidade hospitalar do Hospital Municipal Divino Espirito, em regime de plantao presencial de 24 h e atendimento a urgencias e emergencias, com inicio as 07h00 da SEXTA-FEIRA e termino as 07h00 de SABADO.4,0000R$ 2.020,00R$ 8.080,00
ServicoMEDICO CLINICO GERAL 48H 2ºFINAL DE SEMANA DO MESPlantao 48 h, com inicio as 07h de sabado e termino as 07h da segunda-feira 2º FINAL DE SEMANA DO MES.1,0000R$ 5.260,00R$ 5.260,00
ServicoMEDICO CLINICO GERAL 48H 4ºFINAL DE SEMANA DO MESPlantao 48 h, com inicio as 07h de sabado e termino as 07h da segunda-feira 4º FINAL DE SEMANA DO MES.1,0000R$ 4.040,00R$ 4.040,00
ServicoMEDICO CLINICO GERAL 48H 3ºFINAL DE SEMANA DO MESPlantao 48 h, com inicio as 07h de sabado e termino as 07h da segunda-feira 3º FINAL DE SEMANA DO MES.1,0000R$ 5.260,00R$ 5.260,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
01/12/2021 0003906/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 33.160,00
01/12/2021 0003906/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 33.160,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
28/12/2021 0003906/2021 0004141/2021 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 33.160,00
28/12/2021 0003906/2021 0004141/2021 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 33.160,00
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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