Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS ( Total R$ 11.293,09 )
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 346,05 )
   0001723/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 346,05
       Total R$ 346,05
Total R$ 346,05
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 414,01 )
   0000865/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 414,01
       Total R$ 414,01
Total R$ 414,01
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 10.533,03 )
   0000838/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 6.706,38
   0000831/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 3.826,65
       Total R$ 10.533,03
Total R$ 10.533,03
       Total R$ 11.293,09
Total R$ 11.293,09
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS ( Total R$ 1.418,51 )
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 346,05 )
   0001723/2025 0001942/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 346,05
        Total R$ 346,05
Total R$ 346,05
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 414,01 )
   0000865/2025 0001027/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 414,01
        Total R$ 414,01
Total R$ 414,01
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 658,45 )
   0000838/2024 0002084/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 448,00
   0000831/2024 0002080/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 210,45
        Total R$ 658,45
Total R$ 658,45
        Total R$ 1.418,51
Total R$ 1.418,51
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS ( Total R$ 12.042,08 )
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 9.806,62 )
   0001942/2025 0002632/2025 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 346,05
   0003083/2024 0002631/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 26,10
   0003553/2024 0002630/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 2.133,02
   0003080/2024 0002629/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 1.972,25
   0003079/2024 0002628/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 1.739,10
   0003551/2024 0002627/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 2.264,40
   0003082/2024 0002626/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 681,45
   0003081/2024 0002625/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 644,25
         Total R$ 9.806,62
Total R$ 9.806,62
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 409,04 )
   0001027/2025 0001033/2025 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 409,04
         Total R$ 409,04
Total R$ 409,04
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 1.826,42 )
   0004062/2023 0000644/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 1.031,00
   0004063/2023 0000643/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALR$ 795,42
         Total R$ 1.826,42
Total R$ 1.826,42
         Total R$ 12.042,08
Total R$ 12.042,08
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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